Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2015 2215014238 zabezp.implement.a prevádzky syst.platieb mýta paliv.kartami, 10/2015 ZM/2014/0461 4500084402 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 833,095,62
18.12.2015 2215014239 prevádzka systému platby mýta palivovými kartami, 11/2015 ZM/2014/0461 4500084403 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 795,037,85
18.12.2015 2215014252 nápojové a stravné lístky, IO BB ZML/1039/2010 4500083781 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,520,00
18.12.2015 2215014254 nápojové a stravné lístky, IO Prešov ZML/1039/2010 4500083715 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 361,20
18.12.2015 2115002038 MPV 155061/2015 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
18.12.2015 2115002039 mpv obj/29207/2015 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
18.12.2015 2215014274 Pracovné odevy ET/2015/0839 4500083042 Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK 36057231 1,998,99
18.12.2015 2215014275 Oprava čelného skla 4500083768 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 70,00
18.12.2015 2215014277 Tovar 4500083952 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 363,37
18.12.2015 2215014278 Čistiace prostriedky 4500083880 Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK 35391201 300,00