Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.01.2016 2215015030 Strážna služba ZM/2014/0527 4500083262 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,075,76
07.01.2016 2215015052 strážna služba 12/2015, BA Domkárska ZML/851/2010 4500084910 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,586,08
07.01.2016 2216000001 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500084540 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 34,50
07.01.2016 2216000002 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500084541 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,531,00
07.01.2016 2115002106 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Zelený most na D2 - Moravský Svätý Ján ZM/2015/0131 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 20,587,50
07.01.2016 2215014993 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 120,33
07.01.2016 2215014997 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 76,20
07.01.2016 2215014998 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 200,32
07.01.2016 2115002110 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD - R7 Bratislava - Dunajská Lužná ZM/2011/0423 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,196,00
07.01.2016 2115002112 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice ZM/2012/0096 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,460,00