Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2026 2226005141 Oprava boostru 4500270874 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 146,34
13.05.2026 2226005123 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 527,24
13.05.2026 2226005148 Oprava EZS 4500270056 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 404,60
13.05.2026 2226005124 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 920,47
13.05.2026 2226005149 Náhradné diely 4500270747 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 956,92
13.05.2026 2226005125 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 225,98
13.05.2026 2226005150 Preglejka 4500269862 Dušan Kročil - Drevointerier, Drietoma 750, Drietoma, 913 03, SK 33193860 992,00
13.05.2026 2226005151 pneuservisné práce 4500270851 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK 44351160 78,19
13.05.2026 2226005152 Náhradné diely 4500270936 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 3,000,00
13.05.2026 2226005250 stavebný materiál 4500270658 LKK - Trade s.r.o., D. Ertla 1371/6, Zvolen, 960 01, SK 46783199 44,72