Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.06.2016 2216006508 identifikačná kľúčenka 4500092622 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 132,00
20.06.2016 2216006512 jarné ošetrenie výsadieb a trávnika na stavbe Zvolen 4500093334 JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK 17638348 925,20
20.06.2016 2216006513 jarné ošetrenie výsadieb a trávnika na odp. Graniar 4500093333 JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK 17638348 573,92
20.06.2016 2216006515 stavebné práce - oprava cementobetónových vozoviek HP. Jarovce ZM/2014/0293 4500091881 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 13,235,50
20.06.2016 2216006516 Oprava vozidla 4500092573 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 979,89
20.06.2016 2216006517 vypracovanie projektovej dokumentácie dopr. značenia ZM/2015/0124 4500087599 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 798,80
20.06.2016 2216006518 vypracovanie projektovej dokumentácie dopr. značenia ZM/2015/0124 4500087716 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,198,40
20.06.2016 2216006519 vypracovanie projekt.dokumentácie dopr. značenia ZM/2015/0124 4500086681 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,223,60
20.06.2016 2216006520 vypracovanie projektovej dokumentácie DDZ a TDZ ZM/2015/0124 4500079602 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,462,00
20.06.2016 2216006521 Materiál na údržbu ET/2016/0220 4500093161 H - COLOR, spol. s r.o., Novozámocká 36, Nitra, 949 01, SK 36539457 1,629,00