Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2015 2215013051 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 734,91
27.11.2015 2215013076 Výmena pneumatík ET/2015/0745 4500080876 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 872,94
27.11.2015 2215013077 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500082158 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,301,80
27.11.2015 2215013078 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500082158 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 509,78
27.11.2015 2215013079 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500081609 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 519,64
27.11.2015 2215013080 Oprava vozidla 4500082075 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 949,00
27.11.2015 2215013081 Ostatné služby - voda AQUA PRO 4500080099 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 33,07
27.11.2015 2215013082 Štartovací zdroj ET/2015/0788 4500081515 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 150,00
27.11.2015 2215013083 Likvidácia kalu 4500080813 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 23,40
27.11.2015 2215013084 Termobielizeň 4500081930 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 966,00