Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2016 3016000326 Servisný poplatok Skylink 4500092537 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 3016000327 Servisný poplatok Skylink 4500092536 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 3016000328 Servisný poplatok Skylink 4500092540 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 39,70
30.05.2016 2216005633 servisná činnosť za 4/2016 ZML/816/2010 4500092701 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,277,04
30.05.2016 2216005576 Prenájom rohoží za obdobie 25.04.2016 - 22.05.2016 ZM/2013/0032 4500092317 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
27.05.2016 2216005505 Oprava cementobetónových vozoviek za máj 2016 ZM/2014/0293 4500088193 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 18,918,08
27.05.2016 2216005506 Oprava cementobetónových vozoviek za máj 2016 ZM/2014/0293 4500088841 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 19,331,21
27.05.2016 2216005508 Upratovacie služby 5/2016 ET/2016/0106 4500092184 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 790,47
27.05.2016 2216005509 Nábytok a spoj. materiál 4500090009 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 233,82
27.05.2016 2216005516 Servisná činnosť na tuneli Bôrik ZM/2015/0015 4500092399 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,930,49