Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2016 2216004758 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500085867 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 267,86
09.05.2016 2216004759 náhradné diely a letná zmes do ostrekovačov 4500090802 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 417,64
09.05.2016 2216004760 strážna služba za 4/2016 ZML/685/2010 4500090926 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00
09.05.2016 2216004761 materiál 4500090254 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 938,62
09.05.2016 2216004762 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500090671 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,419,00
09.05.2016 2216004764 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500089300 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
09.05.2016 2216004765 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500090736 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 700,00
09.05.2016 2216004766 Servisne činnosti ZM/2014/0273 4500091457 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,605,50
09.05.2016 2216004767 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500089793 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
09.05.2016 2216004768 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500090660 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 600,00