Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.04.2016 2216004082 mobilné telefóny samsung a huawei ZM/2014/0129 4500090299 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,98
22.04.2016 2216004085 licencia 4500089434 nanoTECH s.r.o., Veselá 2, Prešov, 080 01, SK 43798608 84,00
22.04.2016 2216004086 drogistický tovar 4500088926 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 110,83
22.04.2016 2216004103 drogistický tovar a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500088925 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 83,56
22.04.2016 2216004106 školenie zamestnancov pred začatím zimnej údržby a kontrola stavu BOZP 4500089492 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 91,60
22.04.2016 2216004108 kontrola stavu BOZP a OP v zariadení Štós 4500089783 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 68,70
22.04.2016 2116000523 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 47,361,89
22.04.2016 2116000522 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 53,479,70
22.04.2016 2116000525 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 15,787,30
22.04.2016 2116000526 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 17,826,57