Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2015 2215006986 phm - diesel, benzín ZM/2011/0402 4500074632 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,624,64
08.07.2015 2215006989 phm - benzín ZM/2011/0396 4500074768 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 46,27
08.07.2015 2215006991 phm - benzín, diesel ZM/2011/0402 4500074964 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 445,47
08.07.2015 2215006993 phm - diesel ZM/2011/0402 4500074636 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 65,67
08.07.2015 2215007001 služby pevnej siete - Wifi ET/2015/0048 4500074926 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
08.07.2015 2315009068 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14022 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 114,997,82
08.07.2015 2315009069 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14026 Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 851 10, SK 00304611 172,496,73
08.07.2015 2315009223 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14912 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 42,36
08.07.2015 2115000894 Zabezp. sig. príves ZM/2014/0304 4500071437 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 8,000,00
08.07.2015 2115000895 Dodávka a mont. DZ ZM/2014/0482 4500070501 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,944,00