Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2015 2215013198 oprava garážovej brány 4500082107 DS mont a.s., Bratislavská 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 174,00
30.11.2015 2215013199 tonery ZM/2013/0398 4500081862 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 16,679,00
30.11.2015 2215013200 pneumatiky ZM/2013/0058 4500082197 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 791,20
27.11.2015 2315017115 nájom pozemkov 30603/NZ-431/2012/Kriváň/1519/G3DW/a Obecný úrad Kriváň, Kriváň 441, Kriváň, 962 04, SK 320048 732,82
27.11.2015 2315017116 nájom pozemkov 30603/NZ-169/2012/Stožok/1519/G3DW Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 35860839 52,82
27.11.2015 2315017491 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/17792 DEVELOPMENT 4, a.s., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 36688223 2,087,27
27.11.2015 2215013049 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 35,29
27.11.2015 2215013050 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,034,63
27.11.2015 2115001815 Montážne práce a dodávky ZM/2014/0339 4500076099 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 21,750,00
27.11.2015 2115001816 Montážne práce a dodávky ZM/2014/0339 4500080780 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 8,700,00