Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.05.2015 2115000659 Rozšírenie osvetlenia parkoviska Dechtáre-sever 4500066301 BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36428728 7,766,70
06.05.2015 2215004195 SlužbyPCO HAZZ za apríl 2015 ZML/69/2010 4500071613 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.05.2015 2215004196 SlužbyPCO HAZZ za apríl 2015 ZML/68/2010 4500071612 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.05.2015 2215004197 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2014/0347 4500066140 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 9,435,20
06.05.2015 2215004198 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2014/0347 4500066137 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 17,691,00
06.05.2015 2215004206 Stravné lístky Liptov. Mikuláš ZML/1039/2010 4500071216 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,586,40
06.05.2015 2215004207 Káva ZM/2014/0089 4500071538 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 208,33
06.05.2015 2215004208 Upratovacie služby apríl 2015 ZM/2013/0156 4500065448 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
06.05.2015 2215004210 Asanačné práce 4500071817 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,486,51
06.05.2015 2215004211 Nájom za 04/2015 ZM/2012/0316 4500071605 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,00