Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.03.2015 2215001970 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2014/0536 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 51,883,55
09.03.2015 2215001971 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 247,00
09.03.2015 2215002008 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,622,48
09.03.2015 2215002321 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068612 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,855,20
09.03.2015 2215002322 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068617 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,300,00
09.03.2015 2215002326 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
09.03.2015 2215002328 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068677 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,072,00
09.03.2015 2215002330 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068675 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 151,20
09.03.2015 2215002332 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068664 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,720,00
09.03.2015 2215002336 Prenájom fliaš 4500068902 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 161,72