Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2014 2214012561 Materiál 4500062667 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 983,90
20.11.2014 2214012562 Autobatéria ZM/2012/0010 4500062614 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 40,00
20.11.2014 2214012565 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500060487 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
20.11.2014 2214012569 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500060539 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 223,12
20.11.2014 2214012576 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500062645 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 759,00
20.11.2014 2214012578 ABBYY FineReader 12 4500062773 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 217,00
20.11.2014 2214012581 Likvidácia odpadu ZML/465/2010 4500062472 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 625,62
20.11.2014 2214012430 oprava a údržba osob.mot.voz. 4500062761 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 791,67
20.11.2014 2214012464 oprava a údržba stavieb ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 27,517,18
20.11.2014 2214012465 oprava a údržba stavieb ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 51,156,76