Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.07.2015 2215006944 ŽT Slovak link - VO (ethernet) ZM/2015/0193 4500072883 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
07.07.2015 4500074720 oprava a údržba osobných mot. vozidiel RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava 35860251 370,00
07.07.2015 2215006869 poplatok za KO a DSO, 6/2015 4500074812 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 248,85
07.07.2015 2215006870 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 48,005,76
07.07.2015 2215006946 Odborno technický dozor pri oprave mosta 4500069090 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,255,11
07.07.2015 3015000383 RTVS 3.Q.2015 koncesionárske poplatky Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 47232480 1,394,13
07.07.2015 2115000866 ocenenie vecných bremien OBJ/96160/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 210,00
07.07.2015 2115000867 ocenenie vecných bremien OBJ/96160/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 140,00
07.07.2015 2115000868 ocenenie vecných bremien OBJ/95283/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 135,00
07.07.2015 2115000869 ocenenie vecných bremien OBJ/95283/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 92,00