Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.04.2014 2214003733 oprava a údržba mot.vozidiel 4500050535 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,52
15.04.2014 2214003755 služby za mesiac 02/2014 ZML/1054/2010 4500051999 CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ 62412388 203,218,46
15.04.2014 2214003770 oprava kopír.stroja 4500051878 CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 44773293 38,83
15.04.2014 2214003851 oprava a údržba mot.vozidla BA441NC 4500050587 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,43
15.04.2014 2214004030 odvoz odpadu 4500051482 AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstv, Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36789127 255,66
15.04.2014 2314003371 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/04105 Obec Vígľaš, Zvolenská 1, Vígľaš, 962 02, SK 00320382 604,01
14.04.2014 2214003204 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 2,835,05
14.04.2014 2214003266 náhradné diely - dobropis ZM/2011/0465 4500047993 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 -18,886,00
14.04.2014 2214003271 náhradné diely ZM/2011/0465 4500047993 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,886,00
14.04.2014 2214003273 náhradné diely - dobropis ZM/2011/0465 4500048895 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 -8,863,00