Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.07.2014 2314008184 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/09652 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 35,659,88
24.07.2014 2114000797 zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek ZM/2011/0261 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 1,131,323,80
24.07.2014 2214007618 kurz anglického jazyka 05/2014 4500044248 Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK 46544666 96,00
24.07.2014 2214007585 stravné lístky ZML/1039/2010 4500056340 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
24.07.2014 2214007654 stravné lístky ZML/1039/2010 4500055984 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 64,000,00
24.07.2014 2214007743 stravné lístky, SSÚD Behárovce ZML/1039/2010 4500056111 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,00
24.07.2014 3014000378 Úhrada ročného poistného za poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 00151700 29,500,00
24.07.2014 2114000798 Objednávka GP -k.ú. Liptovský Peter, D1 Liptovský Ján - Liptovský Hrádok 30202/OBJ/36516/2014 MC geo, s.r.o., Černík 1184/40, Turany, 038 53, SK 36421651 19,400,00
24.07.2014 2214007593 revízie zariadení a objektov areál SSÚD a D1 4500054481 Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 18028730 2,825,00
24.07.2014 2214007606 Syntetika vrchná 4500056336 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 14,94