Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2014 2214004225 náhradné diely 4500052230 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 80,89
06.05.2014 2214004049 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/424/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 356,06
06.05.2014 2214004050 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 495,04
06.05.2014 2214004051 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 56,02
06.05.2014 2214004123 stravné lístky ZML/1039/2010 4500052387 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,352,00
06.05.2014 2214004237 stravné lístky ZML/1039/2010 4500052368 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,800,00
06.05.2014 2214004235 strážna služba ZML/1268/2010 4500052277 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,124,00
06.05.2014 2214004245 oprava a údržba auta 4500051668 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,449,66
06.05.2014 2214004246 prenájom tech.plyn 5-12/2014 4500051933 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 328,50
06.05.2014 2214004247 prehliadka komínov 4500052345 Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK 17804027 350,00