Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2025 2225004059 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500240696 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 30,313,84
16.04.2025 2225003989 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,526,42
16.04.2025 2225004060 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500253640 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 9,440,83
16.04.2025 2225003990 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 6,108,14
16.04.2025 2225004061 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0337 4500247162 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 -3,281,18
16.04.2025 2225003993 Program autoumývareň ZM/2011/0402 4500253528 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,12
16.04.2025 2225004062 Valorizačný index za rok 2024 ZM/2023/0510 4500247171 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 -4,103,47
16.04.2025 2225004007 odmena EETS 3/2025 ZM/2024/0179 4500253969 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 174,182,01
16.04.2025 2225004063 Tonery, spotrebný materiál ZM/2023/0098 4500252615 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 12,641,00
16.04.2025 2225004064 servis BL112SI 4500253947 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 311,89