Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2025 2225011817 Spotreba elektrickej energie 9/25 ZM/2023/0323 4500262724 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,362,07
06.11.2025 2225011839 Poplatky za strediská 10/2025 4500252733 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
05.11.2025 2225011807 PO, BOZP 10/2025 ZML/220/2010 4500262231 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
05.11.2025 2225011808 servis, oprava vysokotlakového čističa 4500259758 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 623,30
05.11.2025 2225011809 Diagnostika stroja Kärcher 4500260703 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 118,70
05.11.2025 2225011811 Spojovací, spotrebný materiál 4500260486 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 331,84
05.11.2025 2225011812 Preglejka 4500260229 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 448,45
05.11.2025 2225011813 Kalibrácia, overenie alkotestera 4500259674 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 342,88
05.11.2025 2225011814 STK vozidiel 10/2025 4500261442;4500261444 Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK 31663494 121,95
05.11.2025 2225011815 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 355,45