Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2025 2225003682 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0114 4500254076 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 26,89
09.04.2025 2225003683 licenčná podpora SAP 4-6/25 ZM/2023/0021 4500250897 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 34,187,00
09.04.2025 2225003685 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,562,76
09.04.2025 2225003686 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 651,25
09.04.2025 2225003687 Spotreba elektrickej energie ZM/2024/0351 4500253933 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,528,26
09.04.2025 2225003688 montáž klimatizačnej jednotky 4500252265 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,159,02
09.04.2025 2225003689 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0101 4500254074 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 14,66
09.04.2025 2225003690 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0080 4500254073 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 92,68
09.04.2025 2225003691 Ubytovanie zamestnancov 4500253277 SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01, SK 00158569 570,00
09.04.2025 2225003693 Zmluvné pokuty 4500253944 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 217,782,45