Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.03.2025 2225002783 Nôž Unimog - cepák 4500252309 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 975,00
21.03.2025 2225002784 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252269 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,588,95
21.03.2025 2225002785 servis BA644MC 4500252609 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 532,64
21.03.2025 2225002786 servis BA387PN 4500251629 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 1,104,90
21.03.2025 2225002787 Tonery ZM/2023/0098 4500252072 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 8,502,90
21.03.2025 2225002788 samolepky 4500252144 ORYX, s.r.o., Vodárenská 2, Košice, 040 01, SK 51029651 95,65
21.03.2025 2225002789 Nabíjačka akumulátorov 4500251930 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 961,00
21.03.2025 2225002790 Štvrťročná prehliadka požiarnych zariadení 4500252651 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 300,00
21.03.2025 2225002791 chemikálie 4500252155 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 285,70
21.03.2025 2225002792 Kábel – nabíjací 4500251418 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 36,86