Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.01.2023 2223000552 Lyžina mulč. hlavy - ND 4500215293 STROJNÉ A RUČNÉ OBRÁBANIE KOVOV s., Vajanského 2782/87, Malacky, 901 01, SK 45489831 60,00
27.01.2023 2223000566 čistiace handry 4500215191 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 225,00
27.01.2023 2223000567 Oprava BA291VB 4500214954 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 1,515,35
27.01.2023 2223000568 Elektroinštalačný materiál 4500215157 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 528,61
27.01.2023 2223000569 ND na vozidlá 4500215075 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 755,06
27.01.2023 2223000572 Chemikálie, mazivá 4500215048 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 203,16
27.01.2023 2223000581 Oprava BL985XJ 4500213141 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 7,223,58
27.01.2023 5023000114 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby VP/2023/00656 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 5,895,43
27.01.2023 2223000541 Mat.na natier-štetce, farby 4500215102 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 105,19
27.01.2023 2223000544 Nápojové lístky ZML/1039/2010 4500215100 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,50