Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2025 2225010061 Vyúčtovanie vložného 4500258972 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 202,07
30.09.2025 2225010062 Vyúčtovanie vložného 4500258492 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 606,21
30.09.2025 5025000597 Účastnícke poplatky 4500259949 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK 31752560 735,00
29.09.2025 5025000596 Záloha - Vstupenka - Národná BIM Konferencia 4500261086 BIMaS s.r.o., Karpatská 3098/9, Bratislava, 811 05, SK 53063180 600,00
29.09.2025 2125000409 Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou ZM/2023/0068 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK 31815332 27,790,00
29.09.2025 2225009986 servis výťahu 09/2025 4500250371 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
29.09.2025 2225009987 eStravenky, Karta fpoho 9/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,801,36
29.09.2025 2225009988 Posudky ZM/2024/0388 4500257939 Amazonite s.r.o., Veľká Okružná 17, Žilina, 010 01, SK 54503264 25,740,00
29.09.2025 2225009989 Oprava BL226IK 4500259773 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 568,00
29.09.2025 2225009990 Laminátor ET/2024/0027 4500259868 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 78,00