Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.09.2025 2225010028 Vyúčtovanie ubytovania 4500258971 Prosper Golf Hotel, a.s., Umělecká 305/1, Ostrava, 702 00, CZ 05277922 3,600,00
29.09.2025 3025000571 Náhrada trov konania 4500260409 JUDr. Lucia Juršíková,advokát, Jura Hronca 3415/4, Žilina, 010 15, SK 45851051 85,88
29.09.2025 3025000572 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -134,04
29.09.2025 2325006199 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00584 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 11,625,00
26.09.2025 2125000410 Nákup a dodanie DZ ZM/2024/0046 4500260500 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,134,86
26.09.2025 2125000411 zreštaurovanie umeleckého diela 4500258589 GreySpace s. r. o., Hlavná ulica 1409/143, Miloslavov, 900 42, SK 57021406 6,950,90
26.09.2025 3025000568 pokuta MD SR Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 2,000,00
26.09.2025 2225009867 Rezný kotúč 4500259765 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 40,00
26.09.2025 2225009868 oprava BL240IR 4500259712 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 411,95
26.09.2025 2225009925 OOPP 4500250357 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 88,20