Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.06.2023 2123000355 Zabezpečovací prívesný vozík ZM/2023/0027 4500218039 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 20,000,00
23.06.2023 2223006642 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 672,28
23.06.2023 2223006561 oprava kamery KD88 ZM/2021/0060 4500219464 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 10,434,00
23.06.2023 2223006570 ND na BT351AM 4500221406 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 44,97
23.06.2023 2223006566 pneuservis vozidiel 4500221558 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 454,77
23.06.2023 2223006571 servis tachografov 4500221852 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 545,40
23.06.2023 2223006567 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500221108 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 126,75
23.06.2023 2223006573 oprava BA690MH 4500219960 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 3,698,00
23.06.2023 2223006625 servis klim. jednotiek TN ZM/2022/0257 4500220814 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,066,50
23.06.2023 2223006577 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221419 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 543,22