Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.06.2023 2223006122 realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0311 4500219835;4500221442 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,788,53
13.06.2023 2223006128 Strážna služba 05/2023 ZM/2023/0081 4500218315 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.06.2023 2223006161 Nápojové lístky 6/23 4500221585 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 77,00
13.06.2023 2223006167 jednorazový liner ZM/2022/0104 4500220502 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 5,60
13.06.2023 2223006176 ND na vozidlá 4500220057 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 31,56
13.06.2023 2223006177 ND na vozidlá 4500221540 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 82,50
13.06.2023 2223006189 Spojovací, spotr mat 4500220146 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 720,00
13.06.2023 2223006205 prevádz. meteozar. 05/23 ZML/159/2011 4500214287 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
13.06.2023 2123000340 dodanie kariet Cisco Nexus 4500219692 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,784,00
13.06.2023 2223006216 prevádz. meteozar. 05/23 ZML/159/2011 4500214478 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 616,77