Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003193 Pracovné náradie 4500217573 AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 52792510 526,50
03.04.2023 2223003198 ND na vozidlá 4500218095 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 70,94
03.04.2023 2223003133 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -6,84
03.04.2023 2223003200 oprava LED svietidiel 4500218037 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 3,998,00
03.04.2023 2223003135 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -2,25
03.04.2023 2123000141 Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0308 GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK 36006980 45,716,00
03.04.2023 2223003202 školenie obsluhy MV 4500217671 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 180,00
03.04.2023 2223003203 nábytok 4500217999 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK 34112545 1,421,30
03.04.2023 2223003204 odpad ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
03.04.2023 2223003205 Školenia 4500218162 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 782,00