Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2025 2225003550 Osob.hygie.a zdr.potreby ZM/2023/0183 4500252732 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,770,25
08.04.2025 2225003551 Osob.hygie.a zdr.potreby ZM/2023/0183 4500252773 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 509,25
08.04.2025 2325002064 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/05315 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,115,88
08.04.2025 2325002065 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/08721 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 30,39
08.04.2025 2325002066 Nájomná zmluva, k. ú. Veľký Šariš VP/2024/15684 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 22,36
08.04.2025 2225003575 Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 ZM/2024/0053 O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 50087487 4,818,00
08.04.2025 2225003576 Provízia z predaja DZ 3/25 ZM/2024/0095 4500253822 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 226,64
08.04.2025 2225003578 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0102 4500253823 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 106,75
08.04.2025 2225003579 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0097 4500253826 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 90,24
08.04.2025 2225003580 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0100 4500253828 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 59,52