Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2020 2220011823 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 2,850,00
22.10.2020 2220011824 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 2,848,00
22.10.2020 2220011825 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,698,00
22.10.2020 2220011826 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,536,00
22.10.2020 2220011792 Toner ET/2020/0033 4500179476 TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, Bratislava, 821 01, SK 35787414 25,400,00
22.10.2020 2120001228 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 6,908,495,18
22.10.2020 2220011827 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,920,00
22.10.2020 2220011828 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,998,00
22.10.2020 2220011829 Revízia stroj. a prístroj. 4500156187 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 190,00
22.10.2020 2220011830 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,778,80