Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.08.2020 2220009170 kontrola BT351AM 4500174689 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 155,25
26.08.2020 2220009171 OaÚ budov 4500173138 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 1,649,80
26.08.2020 2220009172 OaÚ budov 4500174968 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 438,60
26.08.2020 2220009173 oprava brány PU 4500174339 FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK 50173839 1,274,00
26.08.2020 2220009174 servis kamerového systému 4500174997 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 31,24
26.08.2020 2220009175 poplatok , prenájom 4500173517 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 25,90
26.08.2020 2220009176 preventívna kontrola ZM/2018/0336 4500175136 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84
26.08.2020 2220009179 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 452,61
26.08.2020 2220009177 preventívna kontrola ZM/2018/0252 4500173347 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 8,103,30
26.08.2020 2220009178 prezutie pneu. 4500174586 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 2,756,00