Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2119001043 Zvýšenie kapacity umývacej plochy 4500156641 BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK 50621939 59,190,16
01.10.2019 2119001044 Disel generátor agregat 4500155273 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 68,005,00
01.10.2019 2119001050 Montáž automatického hasiaceho systému do serverovne na SSÚD 1 Malacky 4500154990 KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 31671063 33,846,00
01.10.2019 3019000684 poistná udalosť č.17906-2019, PZ č. 11-315299-1, spoluúčasť 4500159068 Hajnala Branislav, Jurkovičova 7, Nitra, 949 11, SK 179062019 33,00
01.10.2019 3019000685 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
01.10.2019 2219012080 oprava diskov a pneumatík na BA052OV, BA792PG 4500158571 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 880,00
01.10.2019 2219012081 úprava spevnených plôch a svahov pod mostom č. 182 4500157830 EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK 45497869 27,780,89
01.10.2019 3019000686 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
01.10.2019 3019000687 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
01.10.2019 2219012099 kompresor 4500158601 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 260,00