Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2019 2219007796 uchytenie pozinkovaného plechu chemickými kotvami do rímsy mostného objektu 4500153400 SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK 43829783 640,00
26.06.2019 2219007807 revitalizácia zelených plôch 4500151901 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 4,902,80
26.06.2019 2219007808 výmena strešnej krytiny na budove mechanikov areáli TN 4500148801 Ing. Ján Ďuračka s.r.o., Piešťanská 2992/10, Žilina, 010 08, SK 50534246 82,000,00
26.06.2019 2219007861 servisná prehliadka po prejazdení 150 000 km na BA901VP 4500151450 AUTO CAR - BB, s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK 36639168 269,99
26.06.2019 2319006816 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/07719 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 11,782,88
26.06.2019 2319006999 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/07908 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,81
25.06.2019 2219007745 spojovací, spotrebný, čistiaci materiál 4500153252 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 189,75
25.06.2019 3019000507 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia III. štvrťrok 2019 4500153515 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 60,78
25.06.2019 5019000361 Aktualizácia programu CENKROS 4 4500153127 Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 31635903 7,927,10
25.06.2019 2119000597 Modernizácia protihlukovej steny 4500147278 N-O-X Stav s.r.o., Priebežná 492/12, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 47664657 141,450,00