Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2019 2219007786 Náhradné diely 4500153021 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 1,307,80
26.06.2019 2219007787 kopírovací papier ET/2018/0155 4500153262 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 214,00
26.06.2019 2219007788 mazivá 4500153019 TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK 31672191 897,00
26.06.2019 2219007789 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500152771 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 3,653,42
26.06.2019 2219007790 pneumatiky 4500152794 BT PNEU s.r.o., Oščadnica 297, Oščadnica, 023 01, SK 50361180 330,00
26.06.2019 2219007791 pranie a žehlenie bielizne 4500153572 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 126,08
26.06.2019 2219007792 pracovné náradie, maliarsky, natieračsky, elektroinštalačný materiál 4500153576 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 480,34
26.06.2019 2219007793 kancelársky materiál 4500153146 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 123,75
26.06.2019 2219007794 prečistenie kanal. trasy tlakovým strojom od čističky do budovy 4500153379 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK 37137841 130,00
26.06.2019 2219007795 odborná prehliadka EPS SSÚD PB 06/2019 4500146812 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 320,00