Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2018 2218014044 pracovné náradie 4500140636 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 441,71
15.11.2018 2218014045 Úradná skúška EZ "Autoumývarka v areáli SSÚR Čadca" 4500137075 E.I.C. Engineering inspection compa ny, s.r.o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK 36670901 500,00
15.11.2018 2218014046 ND na BL720RO 4500139809 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 348,94
15.11.2018 2218014047 oprava poloosi BAZ424 4500140487 KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK 46104178 140,00
15.11.2018 2218014048 vývoz VOK za 10/2018 ET/2018/0151 4500138020 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 498,88
15.11.2018 2318013677 Kúpa pozemku VP/2018/15710 Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK 31993273 142,570,82
15.11.2018 2218014049 vývoz zberných nádob na skládke TKO Čadca za 10/2018 ET/2018/0151 4500138020 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 276,00
15.11.2018 2218014050 ND na BA621PM 4500140239 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 985,00
15.11.2018 2218014053 oprava cementovobetónovej vozovky na HP Jarovce 4500137138 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 95,652,50
15.11.2018 2218014054 súčasti zvodidiel Stalprodukt ZM/2016/0140 4500140306 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 264,00