Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014667 elektrické skúšky OOPP 4500248271 GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK 43895247 473,00
12.12.2024 2224014668 podpora prevádzky, údržby 11/24 ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
12.12.2024 2124000871 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500246023 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 913,20
12.12.2024 2224014669 oprava stroja FARESIN 4500247983 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 945,00
12.12.2024 2224014670 oprava mosta D1-229 12/24 ZM/2024/0334 4500248191 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 225,586,83
12.12.2024 2224014672 oprava mosta D1-229 11/24 ZM/2024/0334 4500240541 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 10,730,63
12.12.2024 2224014673 Mesačný poplatok za systém ZML/159/2011 4500244386 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 990,90
12.12.2024 2224014674 odber, rozbor odpadovej vody 4500247968 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 1,560,00
12.12.2024 2224014675 Čistiaci stroj Puzzi 4500248143 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 645,00
12.12.2024 2224014684 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 48,333,83