Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014732 Oprava potrubia 4500248045 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 980,00
12.12.2024 2224014735 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500248292 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 166,65
12.12.2024 2224014736 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0332 4500232420 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,890,00
12.12.2024 2224014737 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0332 4500244630 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,175,00
12.12.2024 2224014738 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247352 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 22,972,00
11.12.2024 2324012604 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16122 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 12,810,34
11.12.2024 2324012657 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16089 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,224,36
11.12.2024 2224014544 Realizácia VDZ na D1 4500243860 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 38,373,00
11.12.2024 2224014546 oprava mosta R1-003 11/24 ZM/2023/0400 4500237898 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 242,132,01
11.12.2024 2224014548 odmena EETS 11/2024 ZM/2024/0179 4500248437 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 142,291,08