Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2025 2225013737 Vyúčtovanie Stavebné materiály 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 18,06
12.12.2025 2225013738 Vyúčtovanie ASB 1-12/26 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 31,71
12.12.2025 2225013742 Vyúčtovanie TREND 1-52/26 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 182,48
12.12.2025 5025000650 Záloha za Vyjadrenie 4500264578 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 18,45
12.12.2025 3025000683 Správny poplatok 4500264176 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
12.12.2025 2225013633 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 189,72
12.12.2025 2225013634 Údržba vozoviek 4500258802 PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK 56108770 1,750,00
12.12.2025 2225013636 ND na vozidlá 4500260043 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 137,00
12.12.2025 2225013637 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500263723 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 395,00
11.12.2025 2225013643 zvoz, sprac. hotov. 10/25 ZM/2025/0214 4500264372 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 596,00