Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.08.2025 2225008864 oprava chladiaceho pultu 4500258986 Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK 50603744 207,00
27.08.2025 2225008865 Potraviny ET/2025/0018 4500258998 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 238,84
27.08.2025 2225008866 Pneuservisné práce 4500258681 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 83,85
27.08.2025 2225008867 Oprava defektu AA065LT 4500258948 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 25,28
27.08.2025 2225008869 výmena kamery 4500257787 SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK 48118621 971,20
27.08.2025 2225008871 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500258675 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 19,817,00
27.08.2025 2225008872 Tlaková skúška plynových hadíc 4500249442 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 33,80
27.08.2025 2225008873 Zvodnica ZM/2024/0467 4500258498 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 9,094,80
27.08.2025 2225008874 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500254463 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,879,50
27.08.2025 2225008875 Realizácia VDZ na D1 8/25 ZM/2022/0313 4500251222 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 38,984,96