Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2015 | Kliešte na odpad 100 cm Profi | LENMAR SOLUTION, s.r.o., | 46557695 | 97,50 | |||
| 02.06.2015 | 4500072802 | helix ultra 4l balenie | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 00 Trnava | 45578087 | 91,00 | Ing.Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 02.06.2015 | 4500072806 | pracovné svetlo LED | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 00 Trnava | 45578087 | 78,00 | Ing.Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 02.06.2015 | 4500075239 | servisné práce | Apollo Property Management, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava | 35868538 | 21,00 | Ing. Daniel Mako | |
| 02.06.2015 | 4500072801 | oprava štrukturovanej kabeláže-poistná udalosť | BBF elektro s.r.o., Spišská Nová Ves | 36177245 | 235,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 02.06.2015 | 4500072804 | oprava odvodňovacích vpustí | Ing. Milan Maslen - rekostav, Žarnovica | 30463050 | 19,541,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 02.06.2015 | 4500072757 | sprej | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 44,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 02.06.2015 | 4500072767 | spojovací materiál | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | 36705381 | 80,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 02.06.2015 | 4500072785 | drobný spotrebný materiál | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá | 44204451 | 75,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 02.06.2015 | Kancelárske potreby | ŠEVT a.s., Bratislava, | 31331131 | 94,90 |