Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011564 Nájom hygienického zariadenia 10/25 4500248013 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 95,80
03.11.2025 2225011565 ND na vozidlá 4500262317 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 993,80
03.11.2025 2225011566 Pneuservisné práce 10/25 4500262372 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 527,08
03.11.2025 2225011567 kontrola plnenia úloh v oblasti CO 4500251462 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00
03.11.2025 2225011568 Prenájom oceľových fliaš 10/25 4500260314 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00
03.11.2025 2225011569 OOPP 4500262283 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 795,53
03.11.2025 2225011570 Oprava tlačiarne XEROX 4500261953 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 250,00
03.11.2025 2225011572 Značkovacia páska 4500261168 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 297,00
03.11.2025 2225011629 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 960,55
03.11.2025 2225011573 Montážna páka, hubica 4500262223 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 83,00