Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2025 2225005100 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254565 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 169,30
14.05.2025 2225005101 Likvidácia odpadu 04/25 4500253082 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,603,88
14.05.2025 2225005102 Likvidácia odpadu 04/25 4500253443 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 183,32
14.05.2025 2225005116 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 40,782,29
14.05.2025 2225005126 oprava vodiaceho osvetlenia ZM/2021/0060 4500248256 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,038,40
14.05.2025 2225005068 Analýza pitnej vody 4500252863 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 325,60
14.05.2025 3025000359 Komunálne odpady 2025 4500255221 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 2,080,00
14.05.2025 2225005160 zabezp.zvozu hotovosti ZM/2025/0214 4500255479 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 667,00
14.05.2025 2225005161 Oprava vozoviek 04/25 ZM/2023/0316 4500254124 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,512,00
14.05.2025 2225005163 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254868 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 143,30