Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2014 2214010875 náhradné súčiastky 4500060244 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 341,00
10.10.2014 2214010876 náhradné súčiastky 4500060248 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 325,80
10.10.2014 2214010877 zneškodnenie odpadu 4500060239 AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstv, Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36789127 256,95
10.10.2014 2214010878 oprava a údržba vegetácie na R4 4500060076 Ing. Štefan Gédra, Byster 133, Sady nad Torysou, 044 41, SK 31273670 9,498,00
10.10.2014 2214010879 plášť do dažďa 4500059710 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 1,737,60
10.10.2014 2214010880 výmena čelného skla BA994PI 4500060225 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 373,33
10.10.2014 2214010881 upratovanie za 9/2014 ZM/2013/0016 4500058143 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
10.10.2014 2214010882 hygienický tovar 4500058155 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
10.10.2014 2214010884 hygienický tovar 4500057880 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 472,60
10.10.2014 2214010886 hygienický tovar 4500057879 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 966,00