Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2015 2215003083 technická podpora IS Mosty za 1.1.15 - 31.3.15 4500067983 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 2,591,55
07.04.2015 2215003085 výroba videoklipov 4500069489 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 950,00
07.04.2015 2215003087 preprava peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500068272;4500068521;4500068951;4500068953;4500069454 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 270,00
07.04.2015 2215003096 činnosť technika PO a BOZP pre SSÚD MA a HP Brodské, 3/2015 ZML/220/2010 4500069889 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
07.04.2015 2215003097 dopravné služby - odvoz a dovoz zamestn. NDS na HR Brodské, 3/2015 4500068331 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 320,00
07.04.2015 2215003104 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500069248 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,263,50
07.04.2015 2215003106 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500069356 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 270,00
07.04.2015 2215003107 Služby technika PO a BOZP ZML/422/2010 4500069433 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
07.04.2015 2215003111 Materiál 4500069524 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 79,42
07.04.2015 2215003112 Prenájom technických fliaš ZM/2014/0540 4500069823 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 257,75