Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.01.2024 2224000513 OOPP 4500231599 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 364,09
29.01.2024 2224000514 Elektromagnetický ventil 4500232179 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 996,00
29.01.2024 2224000515 maliarsky, natieračsky materiál 4500232195 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 553,06
29.01.2024 2224000516 prekrývacia fólia 4500232010 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 25,00
29.01.2024 2224000517 servis, STK BT808AK 4500232161 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 2,094,24
29.01.2024 2224000518 pranie OOPP 1/24 4500232019 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 174,40
29.01.2024 2224000519 servis BT314HA 4500232154 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 400,70
29.01.2024 2224000520 servis BL141RO 4500232016 AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK 46569022 310,12
29.01.2024 2224000521 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500232101 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 75,60
29.01.2024 2224000522 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232095 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 288,24