Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2024 2224000496 výpočet záväzkov k 31.12.2023 4500230252 Aktuárske výpočty s.r.o., Poštová 4, Bratislava, 811 06, SK 46014004 950,00
26.01.2024 2224000586 komunikačné školenie ZM/2022/0169 4500227491 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
25.01.2024 2124000031 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,422,494,95
25.01.2024 2324000567 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/49/2024 AGROSPOL Kalinovo, s.r.o., Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 984 01, SK 44977662 48,68
25.01.2024 2224000403 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 793,21
25.01.2024 2224000404 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 350,26
25.01.2024 2224000405 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 10,16
25.01.2024 2224000416 vyúčtovanie vstupenky 4500226791 Virtual Studio spol. s r.o., Pod kanálom 38, Lipovec, 038 61, SK 46943994 396,00
25.01.2024 2224000493 STK vozidiel 4500232406 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 33,33
25.01.2024 2224000436 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67