Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2024 2224007288 Optický SWITCH 4500237998 ARES Provider, spol. s r.o., Šintavská 18, Bratislava, 851 05, SK 36224260 1,140,87
08.07.2024 2224007289 odvoz odpadu 4500239916 Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK 40402380 979,20
08.07.2024 2224007290 palivová nádrž 4500239976 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 562,80
08.07.2024 2224007291 elektroinštalačný materiál 4500239894 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 140,27
08.07.2024 2224007292 elektroinštalačný materiál 4500239100 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 762,22
08.07.2024 2224007293 TK BT640GY 4500240013 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 35,08
08.07.2024 2224007294 OOPP 4500239029 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,777,76
08.07.2024 2224007336 Analýza odpadových vôd 4500238596 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 221,30
08.07.2024 2224007295 OOPP 4500239010 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,546,40
08.07.2024 2224007296 OOPP 4500240006 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 3,971,48