Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2023 2223014155 ND na vozidlá 4500229303 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 928,12
08.12.2023 2123000822 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 678,225,00
08.12.2023 2223014156 odborná skúška výťahu 4500229525 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 245,00
08.12.2023 2123000824 Zmluva o dielo - D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0334 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 121,231,00
08.12.2023 2223014157 pranie OOPP 11/23 4500229020 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 325,45
08.12.2023 2123000825 Zmluva o dielo - D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0334 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 90,617,00
08.12.2023 2223014158 ND na vozidlá, chemikálie 4500230279 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 971,67
08.12.2023 2223014159 OOPP 4500230293 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 271,80
08.12.2023 2223014160 PHM ZM/2011/0402 4500230264 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 659,93
08.12.2023 2223014161 PHM ZM/2011/0402 4500229923 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 75,99