Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2023 2223014201 oprava Nikon Coolpix 4500230378 Nikon Europe B.V., český odštěpný z, K Radotínu, Zbraslav 15, Praha 5, ČR, 156 00, CZ 09986341 252,81
07.12.2023 2223014102 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2023/0403 4500229517 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 560,00
07.12.2023 2223014103 Potraviny ET/2023/0025 4500229764 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 407,58
07.12.2023 2223014104 oprava vozovky BA2 11/23 ZM/2021/0438 4500216575 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 434,819,48
07.12.2023 2223014107 zvodidlá a bezp. zar. 4500228690 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,490,97
07.12.2023 2223014108 oprava betónových plôch 4500228149 FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK 50173839 4,919,45
07.12.2023 2223014109 servis, údržba ISD na D1, D2, D4 11/23 ZML/687/2010 4500228945 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,039,72
07.12.2023 2223014110 odborný servis VN časti tunela Sitina 4500225781 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o., Buzalkova 10037/10, Bratislava, 831 07, SK 47970740 9,898,00
07.12.2023 2223014111 Nápojové poukážky Ma ET/2023/0026 4500230242 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 69,20
07.12.2023 2223014112 servis BT854IA 4500229583 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 239,12