Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2023 2323013439 Nájomné za dočasný záber za rok 2023, 1.1.2023 - 31.12.2023 = 2805,96€. Ročný záber podľa zmluvy SO 510-00, 01.10.2022 - 30.09.2023 = 1351,33€. Ročný záber podľa zmluvy SO240-00, 29.03.2023 - 28.03.2024 = 2733,37€. VP/2022/11668 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 6,890,66
14.11.2023 2323013463 Nájomná zmluva VP/2020/03597 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 8,695,14
14.11.2023 2323013464 nájom pozemku 30600/8835/2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 2,131,33
13.11.2023 2223012954 ND na vozidlá 4500228886 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 666,00
13.11.2023 2223012955 presvetlená tyč 4500227853 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,727,76
13.11.2023 2223012956 dodanie ND pre opravu 4500225099 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 353,85
13.11.2023 2223012957 pravidelná kontrola t. Branisko, Šibenik ZM/2021/0060 4500225945 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
13.11.2023 2223012958 Batérie 4500228819 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 683,33
13.11.2023 2223012959 OOPP 4500228566 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 977,50
13.11.2023 2223012960 Perlit 4500228820 Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK 36942014 388,20