Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2023 2223012694 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,925,55
07.11.2023 2223012689 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,34
07.11.2023 2223012695 OOPP pomôcky 4500228055 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 998,60
07.11.2023 2223012690 poplatky za strediská 10/23 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
07.11.2023 2223012696 ročný servis sila 4500226491 AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, Bratislava, 851 06, SK 44759525 950,00
07.11.2023 2223012700 Pramenitá voda 10/23 4500227218 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 72,00
07.11.2023 2223012697 vývoz kalu z ČOV 4500228226 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 180,00
07.11.2023 2223012698 spojovací spotr. materiál 4500228267 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 198,88
07.11.2023 2323012867 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11955 Rímskokatolícka farnosť sv.Martina, Kapušany, Námestie sv.Martina 500/15, Kapušany, 082 12, SK 31998909 4,296,63
07.11.2023 2323012868 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11956 Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK 17147000 1,256,73